Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tato dokumentace popisuje, jak v rámci Business Central probíhá proces schvalování faktur vytěžených systémem Continia (OCR).

Po přihlášení do Business Central se nám zobrazí Role centrum se 2 dlaždicemi - Nákupní faktury ke schválení a Zaúčtované nákupní faktury

Nákupní faktury ke schválení - zobrazují aktuální počet nákupních faktur ke schválení pro přihlášeného uživatele. Pokud je na dlaždici 0, uživatel nemá žádné faktury ke schválení.

Zaúčtované nákupní faktury - zobrazují aktuální počet zaúčtovaných nákupních faktur, které byly schváleny přihlášeným uživatelem přihlášeného.

Nákupní faktury ke schválení

Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení

  • No labels