Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tato dokumentace popisuje , jak v rámci Business Central probíhá proces schvalování faktur vytěžených systémem Continia (OCR).

...

Zaúčtované nákupní faktury - zobrazují aktuální počet zaúčtovaných nákupních faktur, které byly schváleny přihlášeným uživatelem přihlášeného.

...

Schvalování nákupní faktury

Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení se nám zobrazí seznam všech faktur ke schválení

...

Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení . Před schválením je možné si fakturu zobrazit klikem na číslo konkrétní faktury.

...

Po kontrole faktury se uživatel rozhodne, zda fakturu schválí či nikoliv. Schválení je možné přímo z karty faktury přes akci Schválit →

  • Approve = schválení faktury

  • Reject = zamítnutí faktury

...

Stejné kroky lze provést i přímo ze seznamu faktur ke schválení přes akci Schvalování požadavku →

  • Send Approval Request = schválení faktury

  • Cancel Approval Request = zamítnutí faktury

  • Force Approval = přeskočení standardního procesu schvalování a finální schválení faktury

...