Nákupní objednávka - zboží

Zboží lze pořizovat přímo nákupní fakturou a nebo přes nákupní objednávku. Doporučený postup je přes nákupní objednávku, kde je možné oddělit příjem na sklad od samotné fakturace přes možnosti níže. Tento postup odpovídá i reálné praxi (skladník fyzicky přijímá zboží, administrativa zpracovává faktury).

image-20241003-090724.png

Pokud zboží pořídíme přímo přes nákupní fakturu, při jejím zaúčtováním v jednom kroku zboží přijmeme a zároveň vyfakturujeme. Není možné např. odlišit datum příjmu zboží od jeho fakturace.

Do hlavičky nákupní objednávky se vyplní informace jako např. u faktury - dodavatel, číslo faktury dodavatele atd.

Pokud nám dodavatel dodává zboží pod 1 objednávkou, ale ve vícero samostatných dodávkách, lze číslo dodávky značit do pole Číslo dodávky dodavatele (dodací list) v hlavičce objednávky a vždy přepisovat na aktuální číslo dodávky až do kompletního dodání ze strany dodavatele a finálního vyfakturování nák. objednávky.

Do řádků nák. objednávky se vyplní typ Zboží a případně VPN (poplatek). Podrobnosti k VPN jsou dostupné Vedlejší pořizovací náklad - poplatky za zboží.

VPN není nutné zadávat již při přijmu zboží. Zboží je možné docenit až při samotné fakturaci o VPN. Zboží lze doceňovat do nekonečna i historicky a u různých příjemek.

Docenění se promítne přes úpravu nákladů do ceny zboží jak na straně nákupu, tak i prodeje (pokud je zboží již prodáno).

V případě, že docenění zboží nastane po uzavření fiskálního roku, je nutné v Nastavení financí vyplnit adekvátně pole Zúčt.datum pol. uzavřeného období - první možné zúčtovací datum pro položky vznikající úpravou nákladů na zboží (např. první den aktuálního fiskálního roku).

image-20241003-103122.png

K částečnému příjmu zboží slouží pole K příjmu v řádcích nák. objednávky. Hodnotu v tomto poli stačí přepsat na požadovanou hodnotu analogicky lze využít pole K fakturaci.

Systém neumožňuje vyfakturovat větší množství než je přijaté množství.

Pokud potřebujeme dohledat předchozí příjemky k částečným příjmům zboží, lze přímo v řádku nák. objednávky proklikem v poli Přijaté množství.

Pro příjem zboží a fakturaci slouží akce Účtovat, pod kterou je možné dále oddělit příjem od fakturace

  • pouze příjem zboží - změna Zúčtovacího data v hlavičce nák. objednávky na požadované datum příjmu. Akce Účtovat → Přijmout.

  • fakturace - změna Zúčtovacího data a data DPH v hlavičce nák. objednávky na požadované datum fakturace Akce Účtovat → Fakturovat/Přijmout a fakturovat.

Při částečné fakturaci nemusí plně fungovat náhled účtování, pokud nejsou v nák. objednávce obsaženy všechny kroky, které systém vyžaduje (SČ atd).

Pokud nák. objednávka obsahuje částečnou dodávku a navíc SČ je obecně výhodnější vytvořit nák. fakturu, do které se natáhne příjemka z nák. objednávky a nebo fakturovat až když je možné vyfakturovat objednávku kompletně.

Sériové číslo/číslo šarže

Pokud má zboží nastaveno sledování sériového čísla nebo čísla šarže systém bude vyžadovat jeho vyplnění před účtováním dokladu.

image-20241003-112847.png

Obě hodnoty se vyplňují pro každý řádek zboží v nák. objednávce dle množství daného zboží → Řádky sledování zboží.

image-20241003-113051.png

Vyplní se sériové číslo a číslo šarže. Pro každý řádek je potřeba zadat Množství (základ) a případně určit, který konkrétní kus zboží je určený k fakturaci a který nikoliv - K fakturaci (základ).

Pokud jsou zboží přiřazována sériová čísla, je nutné mít každý kus zboží na samostatném řádku v řádcích sledování zboží.

image-20241003-113344.png